- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
2019-05-03 17:28
在发放工资的时候,这个员工的工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-某某。
相关问题讨论
在发放工资的时候,这个员工的工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-某某。
2019-05-03 17:28:34
您好
计提
借:管理费用——单位社保费 1294.56+52.47+741.96+17.49+67.95=2174.43
贷:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43
借:管理费用——工资 647.28+34.98+206.1+4800=5688.36
贷:应付职工薪酬——工资 5688.36
发放工资
借:应付职工薪酬——工资 5688.36
贷:其他应收款——个人社保费 647.28+34.98+206.1=888.36
贷:银行存款 5688.36-888.36=4800
上交
借:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43
其他应收款——个人社保费 888.36
贷:银行存款 2174.43+888.36=3062.79
2019-09-23 15:15:11
借;利润分配-未分配利润 贷;应付股利
借;应付股利 贷;银行存款
2017-02-16 15:28:39
老板打款到公司账户发工资,如果不挂往来款可以当做存现 借银行存款 贷库存现金
2015-12-13 20:07:35
你好 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税
2020-06-28 15:19:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
付小爬 追问
2019-05-03 22:24
答疑陈园老师 解答
2019-05-03 22:25
付小爬 追问
2019-05-03 22:44
付小爬 追问
2019-05-03 22:47
答疑陈园老师 解答
2019-05-04 05:37
付小爬 追问
2019-05-04 09:54
答疑陈园老师 解答
2019-05-04 09:56
付小爬 追问
2019-05-04 09:57
答疑陈园老师 解答
2019-05-04 10:11
付小爬 追问
2019-05-04 10:15
答疑陈园老师 解答
2019-05-04 10:20
付小爬 追问
2019-05-04 10:31
答疑陈园老师 解答
2019-05-04 10:33