乙只支付了54元,没有说补价,为什么要300+28,不应该 问
你好,请稍等,稍后发。 答
老师,请问个税申报综合所得里哪些项目是要开票给 问
你好,一般就是劳务和稿酬发票需要 答
老板在地市A有一家公司,在地市B有一家公司,如果在2 问
你好,建议是第一种,这样预缴个税会少一些。汇算清缴个税的时候,其实是一样的。 答
京东“预付卡销售-京东E卡”可以作为费用入账吗? 问
京东“预付卡销售-京东E卡”可以作为费用入账。 答
为啥就能确定出租部分的厂房占土地使用权是1/2呢 问
你好,他是说成本都一样。也是同时完工。所以这样判断。当然,你要说100%确定一样大,也不能。但是这样就没有答案了。 答

老师好,单位给员工交保险,养老保险单位负担1294.56、个人负担647.28,失业保险单位负担52.47、个人负担34.98,医疗保险单位负担741.96、个人负担206.1,工伤保险17.49,生育保险67.95。给员工银行卡转的4800的工资(实际发的)。计提工资和发放工资会计分录怎么做?
答: 您好 计提 借:管理费用——单位社保费 1294.56+52.47+741.96+17.49+67.95=2174.43 贷:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43 借:管理费用——工资 647.28+34.98+206.1+4800=5688.36 贷:应付职工薪酬——工资 5688.36 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 5688.36 贷:其他应收款——个人社保费 647.28+34.98+206.1=888.36 贷:银行存款 5688.36-888.36=4800 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43 其他应收款——个人社保费 888.36 贷:银行存款 2174.43+888.36=3062.79
本月发放员工工资由于其中一名员工银行卡不见了未发放该名工资,工资上月一全部计提,请问老师分录该咋写
答: 你好 上个月计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 这个月按实际发放金额,借;应付职工薪酬,贷;银行存款 没有发放的金额体现在第一笔分录贷方与第二笔分录借方的差额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问公司给员工发工资,(当月计提,下月发)银行卡号错了,银行把工资返回来,这会计分录怎么做?
答: 同学,你好 借:银行存款 贷:银行存款

