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connie
于2019-05-03 18:08 发布 1835次浏览
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-05-03 18:11
理论上,你们拿多少钱,开多少票,你们开票金额应该是货款加退税减代理费
connie 追问
2019-05-03 18:13
这个出口合同是不是代理单位跟我们的国外客户签订,外汇也是给到代理单位,由代理单位申报退税?
三宝老师 解答
2019-05-03 18:19
你说的这种操作模式是可以的,也是常见的模式
2019-05-03 18:25
那我们给代理单位开什么发票呢?
2019-05-03 19:09
增值税专用发票。
2019-05-03 19:11
我的意思是发票的内容是什么?是这批出口的货物吗?当时采购的时候,进项发票直接开给代理单位的,我们并没有进项发票啊
2019-05-03 19:15
你们这种操作模式,退税款可以不开具发票
2019-05-03 19:32
那结汇的款项和退税款如何入账呢?
2019-05-03 19:34
这笔业务中,我们没有开具销项发票,也没有进项发票,连合同都是代理公司跟国外签订的,不明白账务该怎么处理
2019-05-03 19:36
采购的货款应该谁支付比较好呢?也是由代理单位支付吗?毕竟进项发票是开给他们的?这种业务流程不懂啊
2019-05-03 19:38
货款有代理单位支付。
2019-05-03 19:40
退税款我该如何入账呢?
2019-05-03 19:58
你可以按无票收入入账。收到金额作为含税金额
2019-05-03 20:00
也就是说这笔退税款,我是要按照不开票收入入账,然后缴纳13%的增值税的?
2019-05-03 20:02
是的。所以还是开发票的好
2019-05-03 20:03
那我发票开什么内容呢?是服务费发票还是销售发票?如果是销售发票,我没有进项怎么办?
2019-05-03 20:12
开服务发票。不需要进项
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三宝老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,税务师
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