上个月有个劳务成本我记管理费用了,这个月怎么调整?上个月这样记的,借管理费用贷记预提费用,月底借本年利润贷管理费用。这个月需要怎么调整?
焰焰
于2019-05-04 09:45 发布 1040次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-05-04 09:47
你好!
借:劳务成本
贷:本年利润
(月末管理费用结转记入本年利润)
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你好!
借:劳务成本
贷:本年利润
(月末管理费用结转记入本年利润)
2019-05-04 09:47:12
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你好,你可以做这个调整分录
借;劳务成本,贷;管理费用
2019-05-04 09:20:12
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不需要,那会不是给你说了吗???这个是每个月的结转损益,冲回去干嘛???
只是每月底把当月的损益科目结转到本年利润,这个叫结转损益,每个月都要做
2019-05-04 08:02:52
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调整分录如下:
借:开发成本
借:管理费用(红字)
2018-03-24 10:14:28
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你好叶预付账款借管理费用负数,然后再做一个发票的
借管理费用
应交税费应交增值税进项
贷预付账款
2022-05-06 09:21:07
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2019-05-04 09:51
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2019-05-04 10:18