老师:我做实操有笔业务如下销售部莫人出差发生差旅费330:其中住宿费180,往返车费150,预支3000元,多余款退回出纳现金收讫。住宿费开的是3%的普票,系统分录如下: 借:销售费用317.61 应交税费-应交增值税(进项税额)12.39 库存现金2670 贷:其他应收款3000 我知道住宿费的增值税是5.24,但剩下的7.15是怎么来的,麻烦老师给个解答
惜缘小欧
于2019-05-05 10:03 发布 811次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-05-05 10:12
普票是不能抵扣的,同学。剩下的是抵扣的车费
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你好,发生的促销费用,抵扣了之前 借款
2017-09-14 15:23:40
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前面两个对的,最后一个,借进项转出贷转出未交增值税
2019-08-06 14:42:22
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可以这样操作,这个没有问题
2018-04-04 09:43:57
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普票是不能抵扣的,同学。剩下的是抵扣的车费
2019-05-05 10:12:28
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借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出就可以了
你的进项、销项每个月结转到未交增值税里面吗?
2022-05-11 13:46:50
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