送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-05-05 16:53

四月份借应付账款贷原材料,应交税费-应交增值税-进项转出

@悦悦💕 追问

2019-05-05 17:01

后面呢老师,给我新开的发票怎么做账,作废的那张发票还要不要冲销,

答疑郭老师 解答

2019-05-05 17:21

新开的借原材料,进项,贷应付账款

答疑郭老师 解答

2019-05-05 17:22

作废的那个红冲的分录第一个回复就是

@悦悦💕 追问

2019-05-05 19:22

老师3月份那成本要不要结转

答疑郭老师 解答

2019-05-05 19:56

你三月份确认了收入需要结转

@悦悦💕 追问

2019-05-06 09:47

老师分录怎么做

答疑郭老师 解答

2019-05-06 09:49

三月份的原材料你领用了吗,成品产出来了吗?销售出去了吗

@悦悦💕 追问

2019-05-06 13:14

老师,是的,都做了,我之前票对方作废了,材料没问题

答疑郭老师 解答

2019-05-06 13:16

票作废了需要进项转出,你不用开红字信息表,也不用重复进项转出

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相关问题讨论
四月份借应付账款贷原材料,应交税费-应交增值税-进项转出
2019-05-05 16:53:35
3月做进项税凭证,同时做进项税转出处理,就是3月不抵扣这2张发票的进项税处理,等正确的发票开具后,再验票抵扣处理
2018-04-02 10:27:35
你好,你作废这张发票之前的处理是怎样做的
2019-06-08 09:39:28
应该是你申请红字发票信息表,他开的,给你开了红字发票直接冲销原分录就行,负数红冲
2019-08-05 17:36:41
你开红字信息表给对方,对方给你开负数发票 作废抵扣?你抵扣的时候对方作废了?
2019-02-15 11:15:27
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