刘老师您好,我想问一下,我2018年2月出口一单货物,人民币30万,内销出口50万,当月增值税申报表进项税为0,上期留抵税额30万,今年税局要求我们将2月出口做退税转免税申报,在增值税申报表上,进项税额转出我该按什么金额填写?
眯眯眼的奇迹
于2019-05-06 09:48 发布 831次浏览
- 送心意
冯慧老师
职称: 中级会计师
2019-05-06 10:45
进项税转出计算方法:(2月出口的一单货物的金额/2018年2月增值税申报表中计算销项税的收入(主表第1行))*(2018年2月增值税申报表中的进项税(主表第12行))
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您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
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对的是的,需要做进项转出的。
2023-06-06 17:08:14
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你好!对的。就是这样申报了。
2019-09-17 17:25:35
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期初留底进项税额
上期留抵税额 主表第13行
本期进项税额主表第12行
进项转出 主表第14行
出口退税主表第26行
期末留底上期加本期的就是期末留底税额
2020-06-29 15:40:36
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你好,对的是的,是这么做的。
2022-05-10 16:07:59
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