这个月开了一张红冲的票,然后又开了一张相同的票,但税务申报时,我导入的只有重开的那张票的税额,红冲的怎么没有? 3月开的那张在3月申报的时候已经交了增值税了,我4月红冲掉,然后重新开一张应该是对冲的,不应该在交增值税的啊 这个月显示还是要缴纳增值税怎么回事? 老师这个怎么申报?
mcs
于2019-05-06 15:02 发布 795次浏览



- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-06 16:01
你看下你4月份的红字发票是不是上传了,不是离线的吧
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您好!都可以的。2种都行。现在申报的软件挺多的。
2019-03-13 09:33:57

不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41

你好,按没有这个进项的数据申报的
2018-01-12 14:55:07

你好
如果是小规模纳税人,借;应交税费——应交增值税,附加税,贷;银行存款
如果是一般纳税人,借应交税费——未交增值税,附加税,贷;银行存款
2019-10-23 09:11:36

你好,需要把2月多缴纳的填写在申报表中
2021-03-15 10:05:36
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mcs 追问
2019-05-06 16:14
朴老师 解答
2019-05-07 09:31