送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-07 09:42

你好 你计提没错 那么你就冲你多发的分录  借:银行存款贷:应付职工薪酬  等

微笑 追问

2019-05-07 10:07

我不是计提,我直接做的管理费用

meizi老师 解答

2019-05-07 10:12

你好   那你冲你之前多做的分录 涉及损益的 走以前年度损益调整

上传图片  
相关问题讨论
你好 你计提没错 那么你就冲你多发的分录 借:银行存款贷:应付职工薪酬 等
2019-05-07 09:42:32
借:管理费用--福利费,贷:应付职工薪酬--福利费;借:应付职工薪酬--福利费贷:银行存款
2018-08-27 16:02:37
你好 都是同一天打款的吗 你把回单一起放着做一笔最终支付成功的分录即可
2020-07-10 12:45:27
你好 你们之前是怎么做分录的 实际业务?
2019-10-11 17:05:18
你好!计入福利费核算就可以
2019-06-28 10:45:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...