送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-07 09:42

你好 你计提没错 那么你就冲你多发的分录  借:银行存款贷:应付职工薪酬  等

微笑 追问

2019-05-07 10:07

我不是计提,我直接做的管理费用

meizi老师 解答

2019-05-07 10:12

你好   那你冲你之前多做的分录 涉及损益的 走以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好 你计提没错 那么你就冲你多发的分录 借:银行存款贷:应付职工薪酬 等
2019-05-07 09:42:32
你好 都是同一天打款的吗 你把回单一起放着做一笔最终支付成功的分录即可
2020-07-10 12:45:27
你好 你们之前是怎么做分录的 实际业务?
2019-10-11 17:05:18
你好!计入福利费核算就可以
2019-06-28 10:45:23
你好!借:管理费用—福利费 贷:现金 如果你们按固定资产管理 借:固定资产 贷:现金 产生的折旧按月转入借:管理费用—福利费 贷:累计折旧
2016-04-05 15:13:52
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