送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-01-08 10:16

那再结转100则借应交转出未交100,贷应交未交100,年终现在借:销项,贷进项,转出未交则不平哒

吴月柳 解答

2016-01-08 10:05

那再结转100到未交增值税去就可以了

吴月柳 解答

2016-01-08 10:32

那你上面不是说销项-进项余额为600?那实际交税为500吗?那现在账上各个科目的余额分别为多少 ?

上传图片  
相关问题讨论
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
销项税额和进项税额期末没有余额 如果当月有留底税额 转出未交增值税有期末余额
2018-12-25 09:55:17
你好!不需要结转的了。
2018-01-31 09:43:39
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...