送心意

朴老师

职称会计师

2019-05-08 16:55

不知道你说的临界点是什么

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相关问题讨论
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
抵扣的时候,借:应交税费—应交增值税-减免税额 贷:管理费用
2019-02-20 10:30:20
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
您好,不一样,因为财务软件利润表取数就不正确了。
2017-07-11 23:28:47
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
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