收入一张用于招待客户的住宿费增值税专用发票,费用科目“管理费用-业务招待费”,进项税额是否可以抵扣?是否先认证后转出,还是如何操作?谢谢!
lisa
于2019-05-08 15:57 发布 978次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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是的,计入管理费用——福利费和招待费 的增值税专用发票进项税额都不可以抵扣
2020-04-02 14:54:24

1、是的,招待费的进项税额是不能抵扣的。
2、要这样做分录的
借:管理费用--招待费
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:库存现金
借:管理费用--招待费
贷: 应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2019-01-30 14:48:35

您好!直接记在管理费用就可以了。
2017-03-16 16:15:20

你好,业务招待费开的是增值税专用发票,进项是不能抵扣的
2020-06-29 11:12:26

您好,同学,是的,您的分录正确。
2020-11-12 13:42:32
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