
报税控减免税时,税控费用需要填增值税减免申报明细表吗
答: 你好,税控费用 是需要 填写在增值税减免申报明细表的
请问老师,增值税申报时,税控设备抵减额是否要填 增值税减免税申报明细表?
答: 就是要填3个表,主表23栏、附表四税额抵减情况表、增值税减免税申报明细表 是吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,申报增值税表四,税控系统专用设备费及技术维护费期初有数据,期末也有数据,(本期没有发生也没有抵减,不需要交税)。再填增值税减免税申报明细表里要填期初余额和期末余额吗?我前面的会计都没填写
答: 不需要填写哦 你没有抵减 直接保存表四就可以了
增值税申报时,如果进项税大于销项,我税控系统专用设备820元可以在当期填入吗,填入后是不是使得留抵金额增加,还是说一定得销项大于进项时填入《增值税减免税申报明细表》实际抵减栏
老师,申报增值税表四,税控系统专用设备费及技术维护费期初有数据,期末也有数据,(本期没有发生也没有抵减,不需要交税)。再填增值税减免税申报明细表里要填期初余额和期末余额吗?我前面的会计都没填写
老师,税控盘的费用为什么要在"增值税减免税申报明细表"和附表四的"增值税税控系统专用设备费及技术维护费"这两个地方都填写?
准备申报税控系统的820元增值税全额抵扣了 可我填了增值税减免税申报明细表 怎么显示“所选择的税收减免性质没有进行减免备案!”啊?

