老师,你好,2018年有2笔以前年度损益调整(1,将可以抵扣的增值税1万元,计在了管理费用中.2,2017年多计提所得税费用4万),我在进行汇算清缴时应该如何处理这2笔
愤怒的乐曲
于2019-05-09 14:02 发布 813次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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1、1万元增值税在A105000表第14栏,与本期收入无关的支出
2、所得税不影响企业利润总额,不影响2018年企业所得税,不需要调整
2019-05-09 14:16:11
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你好,您是上市公司吗?
2019-01-22 09:33:54
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所得税交了4万吗,调增之后交多少企业所得税,这个就计提多少,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2020-05-19 08:20:47
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是的,不用反映的啊,不影响17年的利润的
2017-12-08 14:33:51
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你好,是的您写是对的,是的,
2021-06-29 11:58:02
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