18年12的进项发票没有认证也没有做账,19年对方开了销项负数发票,我现在18汇算清缴要怎么做?账上面又该怎么做,可以不进行任何处理吗
一只蜗牛的旅行
于2019-05-09 14:25 发布 596次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,可以不进行任何处理
2019-05-09 14:26:09
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
暂估的成本跟实际收到的发票有差异吗?
2019-05-11 14:38:32
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
学员你好!汇算清缴时可以根据暂估成本与4月收到的实际成本差额进行调增调减成本。
2019-05-11 13:14:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 补做 借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整。 因为是18年的 所以都是这样来做的
2020-03-17 11:34:03
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
19年的帐照常做,等18年清缴结束如果有企业所得税补交的,再把补交的税款记到19年账就可以了。
2019-04-03 15:04:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息