送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-05-09 20:39

您好,自产的商品用于职工福利,视同销售,结转成本
借 应付职工薪酬
贷 主营业务收入 30
  应交税费-应交增值税(销项税) 30*16%

柴家小慧 追问

2019-05-09 20:40

应付职工薪酬是多少

宸宸老师 解答

2019-05-09 20:41

但是还有一笔计提的分录
借 生产成本
贷 应付职工薪酬

此时应付职工薪酬 一借一贷,金额变为0了

柴家小慧 追问

2019-05-09 20:41

是减少,不是增加是吗

宸宸老师 解答

2019-05-09 20:59

您好,总的来说,是既有增加又有减少。总金额不增不减

柴家小慧 追问

2019-05-09 21:00

好吧,明白了,谢谢

宸宸老师 解答

2019-05-09 21:02

嗯嗯,好的,祝您学习愉快

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您好,自产的商品用于职工福利,视同销售,结转成本 借 应付职工薪酬 贷 主营业务收入 30 应交税费-应交增值税(销项税) 30*16%
2019-05-09 20:39:32
您好,计提的时候: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 实际发生支付时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
2020-03-23 23:12:29
职工福利费,进去管理费用-福利费。
2019-05-05 16:25:23
同学你好,请问具体业务是什么呢;
2021-05-04 18:10:04
同学你好,应付职工薪酬一借一贷是平的;没有增加,也没有减少
2021-05-04 18:10:32
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