老师:挂扣方预付200万进来,还没开发票入收入,收入发票后面分月开。现在挂扣方要个人把钱拿走,挂扣方也没提供成本票。怎么做账好?
*闪*闪亮晶晶
于2019-05-10 09:03 发布 471次浏览
- 送心意
Kim
职称: 中级会计师
相关问题讨论
如果不开票就要出账,那你们这只能挂账,不建议你这么操作的
2019-05-10 10:45:57
现在做未开票收入处理,
扣几个税点需要根据你实际缴纳的税来处理确定。
增值税附加税所得税等
2020-01-21 21:17:02
你们如果是挂靠别人的资质,那么你就只能按实际流水做账,对方给甲方开的票跟你们是没关系的,你们就按你们开出的票的金额入成本,收到的钱入收入,差额就是你们的利润。
2019-04-03 13:46:57
同学,收到款项
借:应收帐款
贷,银行存款
付出款项你的分录怎么处理的
2019-03-02 14:47:13
你好,需要取得发票所有联次申请开具负数发票冲销的
2017-11-01 17:13:45
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