你好,有一家生产型企业,有内销也有外销,例如4月份内销销售额100万元,进项税额9万元,填写增值税纳税申报表时应交税额是4万元,同时4月份还有出口销售额10万元,出口商品的征税税率和退税税率都为13%,然后该怎么申报怎么退税呢?
ting
于2019-05-10 09:47 发布 1915次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-10 15:48
外贸企业和生产企业,出口销售的文件所涉货物、跨境应税行为,不论购进时已按调整前税率征收增值税的,还是已按调整后税率征收增值税,均执行调整后的出口退税率。
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你好在免抵收入里面填写。
2022-04-12 17:38:26
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外贸企业和生产企业,出口销售的文件所涉货物、跨境应税行为,不论购进时已按调整前税率征收增值税的,还是已按调整后税率征收增值税,均执行调整后的出口退税率。
2019-05-10 15:48:52
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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
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一般在增值税的附表二中正常填写,然后再进项税额转出。
2019-06-12 14:13:53
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