老师,我想问一下,我们是房产公司,因为是营改增之前的老项目,以前有次开会要求交增值税按照开发票金额申报纳税,一直也是这么做账的,最近税务局打电话说,他们后台倒数据读取的收入和我们申报的增值税收入有误差,显示我们多申报了七十多万的收入,我查了全年的申报,是按照开发票金额申报并纳税的,没有问题,但是和税务局的这个差额会不会是因为做账处理方式产生的啊?因为房产一般是按照预收账款的数字预交的,而我们是按照开发票金额申报的
ั͡ 梦๑❤
于2019-05-10 10:56 发布 668次浏览
- 送心意
翟老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好 预收 账款不用交增值税
2019-01-02 10:15:46
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您好!我本身没有从事过房产行业的财务经验,所以不敢回答,您可以到微信会计问中提问,抱歉了
2019-05-10 11:04:00
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你好!
开票时做分录
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费…应交增值税
2019-10-22 08:14:39
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你们就收款没销售吗?
2018-11-26 16:26:16
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未开票30万,11月确认为收入吗
2019-12-11 14:41:20
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