老师 是这样,我没有会计经验去年去了一家一般纳税人企业工作,我看见当月报表其他应收款数额巨大,就自作聪明把其他应收款调到固定资产里一部分,因为公司有许多固定资产但报表数是0,后来发现买固定资产都没有发票也没敢计提折旧,现在我想把固定资产再调到其他应收款里去,我要怎么做?我害怕我去年的自作主张会承担一定的责任 麻烦老师帮我解决下
越努力越幸运
于2019-05-10 11:01 发布 719次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
2019-05-10 12:29
只能现在把数据调回来
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只能现在把数据调回来
2019-05-10 12:29:10
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1,需要自己做计提折旧的分录
2,计入其他应收款
3,计入长期股权投资科目
2016-07-19 15:41:58
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你是帮助买车,那么你怎么计入固定资产?
2019-08-01 17:44:06
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您好,用这笔往来款项购置固定资产的时候,能这样记账。
(只记财务会计账)
1.借:其他应付款
贷:其他应收款
2.借:固定资产
贷:累计盈余
这样做的话,到时候每月按正常计提固定资产折旧时,不会账不平的。
2019-12-17 18:12:38
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你好 本期补计提折旧 本年的折旧再本期一次性计提 去年的折旧 借:利润分配-未分配利润 贷:累计折旧
2020-07-10 11:38:41
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2019-05-10 14:20
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2019-05-10 14:28