免税企业开具发票做了红冲,没有再进行开具正确的蓝字发票,现在申报不了,请问怎么处理?
忧心的汽车
于2019-05-10 13:37 发布 1521次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
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这种情况需要到税务大厅做申报,自己的申报系统不能进行申报。
2019-05-10 13:40:37
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您好
请问是购买方还是销售方
2019-10-29 15:27:57
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您好,您应该来说四月申报错的,可以更正申报,多交的不用于以后抵扣的话,试试申请退税
2019-06-22 12:06:51
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你这个月开负数发票就可以的
2019-11-14 22:34:22
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你好 对方开红字信息表 你开红字发票冲 然后对方做转出申报缴纳税费
2019-11-19 14:51:54
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