- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,月末要结转,我贷方一般入的是营业外收入,
2018-05-04 10:28:02
您好
借 管理费用
贷 库存现金
借 应交税费~应交增值税~减免税款
贷 管理费用
2019-05-11 16:57:00
你好,1月申报的没错,但分录写错了,应该是借:管理费用-办公费 贷;银行存款 2月有税款且大于维护费,这个分录才能做,借:应交税费-应交增值税(减免税款 ) 贷:营业外收入
2018-03-12 15:07:52
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费~应交增值税(减免税额280
2020-02-23 21:16:42
你好,是的,这个是不需要认证,而且可以全额抵扣增值税应纳税额的
2018-07-03 15:43:22
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