送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-01-09 16:43

邹老师,附件有入库单一张金额1000000.增值税发票一张170000.我不懂为什么是进项税额170000借方,

动人的黄蜂 追问

2016-01-09 16:58

老师我是问为什么会计分录是进项税额而不是应交增值税呢

动人的黄蜂 追问

2016-01-09 18:06

谢谢老师

邹老师 解答

2016-01-09 16:33

请问不含税进项金额是多少?
没有看到你所提供的图片

邹老师 解答

2016-01-09 16:46

金额100万,税率17%,所以进项税额是借方17万

邹老师 解答

2016-01-09 17:02

完整的是   应交税费-应交增值税(进项税额)

邹老师 解答

2016-01-09 18:07

不客气。祝你工作愉快

上传图片  
相关问题讨论
请问不含税进项金额是多少? 没有看到你所提供的图片
2016-01-09 16:33:23
你好 先做一笔这个调整分录,借;应交税费(待认证进项税额 ) 贷;应交税费(进项税额) 然后做一笔这个分录 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证进项税额 )
2018-12-01 14:48:41
借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用,应交税费贷:预付账款
2017-02-15 14:14:48
您好!你认证过了吗还是怎么样。 一般买来的时候借原材料等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等
2017-06-16 10:31:24
借库存商品,进项贷银存 这个是蓝字发票的
2019-09-12 18:01:05
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