送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-13 11:57

你好
上个月
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目
借;库存商品   贷;主营业务成本
这个月
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本   贷;库存商品

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你好 上个月 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 这个月 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-05-13 11:57:18
同学你好 原分录负数红冲然后重新做蓝字发票
2021-12-07 08:48:09
你好,同学。 之前发票忘记冲红,你现在直接做负数处理就可以了,冲暂估一样的用负数分录处理。 借 以前年度损益调整-收入 应交税费 增值税 贷 应收账款等 借 应付账款 贷 以前年度损益调整-暂估成本
2020-03-20 14:24:06
把原来5月份的记账凭证原路红字冲掉就可以了
2019-07-05 14:39:16
您好,要做账,方便收入与发票核对。
2020-06-09 19:50:46
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