老师,咨询一下,进口的话关税正常是不是应该进口方 问
你好是的,是进口方缴纳进入到购进货物的成本。 答
为了赠送购买的固定资产还需不需要入固定资产的 问
你好,这个你直接做库存商品入账,然后再赠送 答
老师,租来生产的场地费应该放什么科目呢? 问
那个计入制造费用-场地租金 答
老师,我们给下游企业的返利,应该怎么操作?下游企业 问
你好,这个规范的做法是开红字发票。 答
老师,员工体检的发票,能走报销吗?还是直接加在工资 问
员工体检的发票,能走报销,按福利费 答
#提问#研发费用,2018年年末资产负债表无形资产294万多,2018年末利润表是50多万研发费用,我要怎么申报所得税,
答: 所得税你可以加计扣除,无形资产摊销额加计扣除,研发支出,费用化部分,加计扣除
如果2017年12月份年末未分配利润50万,2018年资产负债表上年初未分配利润50万,2018年2月分配了2017年的50万,2018年8月月末,假设2018年无利润,那2018年8月月末资产负债表未分配利润期末值就是0,期末-起初是负50万,2018年利润表利润总额确是0,不一致了,是不是哪里做错了?
答: 本年利润是0,未分配利润是0,就是50-50=0
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
A公司2x17年为开发新技术发生研究开发支出5000万元其中研究阶段支出200万元开发阶段支出4800万元(其中符合资本化条件之前的开发支出1800万元)。年末开发形成的无形资产达到预定可使用状态税法规定研发费用未形成无形资产的计入当期损益按照研发费用的50%加计扣除形成无形资产的按照无形资产成本的150%摊销。A公司该无形资产拟按10年进行摊销。A公司2x17年的税前会计利润为9000万元。A公司适用的企业所得税税率从2x18年起由33%改为25%(1)A公司2x17年应交所得税的金额是多少?(2)A公司2x17年年末应确认的递延所得税负债或递延所得税资产的金额是多少?(3)A公司2x17年应负担的所得税费用的金额是多少?(4)A公司2x17年利润表中“净利润”项目的金额是多少?(5)A公司2x18年年末如何进行确认递延所得税的账务处理
答: 您好,答案如下图所示
可惜不是我 追问
2019-05-14 09:13
陈诗晗老师 解答
2019-05-14 09:23