送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-05-14 09:13

您公司是一般纳税人还是小规模纳税人?

A焕焕 追问

2019-05-14 09:13

第16栏对不对

张艳老师 解答

2019-05-14 09:15

这个是不填写到主表第16行的。您是一般纳税人,需要填写附表四和减免税明细表。

A焕焕 追问

2019-05-14 09:17

添过了

A焕焕 追问

2019-05-14 09:17

主表里不体现吗?

A焕焕 追问

2019-05-14 09:18

张艳老师 解答

2019-05-14 09:23

想确认一下这个280,是当期要抵减的,还是之前已经填写过附表四和减免税申报表?
主表会自动带数的。

A焕焕 追问

2019-05-14 09:28

之前没有填写

张艳老师 解答

2019-05-14 09:30

那您的减免税明细表填写的不对,不是在期初余额栏填写的,而是要填写到“本期发生额”栏次的。
会在主表第23栏带出这个280的。您试一下

A焕焕 追问

2019-05-14 09:30

好像是有留抵就不能填写了

张艳老师 解答

2019-05-14 09:32

这个应该是没有关系的,只是如果进项税额形成期末留底的话,这个280就只填写到“本期发生额”就是了,就是不填写第4栏“本期实际抵减税额”栏次。

A焕焕 追问

2019-05-14 09:33

余额是系统生成不是我自己填的

张艳老师 解答

2019-05-14 09:36

1、您把附表四也截图上来?
2、您公司当期是进项大于销项吗?

A焕焕 追问

2019-05-14 09:37

我留到下月再抵减,应税货物销售额是不包括不开票收入吗?

A焕焕 追问

2019-05-14 09:38

A焕焕 追问

2019-05-14 09:39

张艳老师 解答

2019-05-14 09:41

1、您的附表四也是填写错的。
2、应税货物销售额是不包括不开票收入吗?--包括的,但是这个未开票收入是要填写到附表一的。
3、您是想这个280这月抵减,还是下月抵减?

A焕焕 追问

2019-05-14 09:41

267.83,是这个数我如果280一填表就错了我要是填写200就可以,余67.83

A焕焕 追问

2019-05-14 09:44

下个月在抵减

A焕焕 追问

2019-05-14 09:45

填过了

张艳老师 解答

2019-05-14 09:46

这样的话,您需要填写附表四和减免明细表:“本期发生额”填写280,“本期实际抵减税额”填写200

A焕焕 追问

2019-05-14 09:47

我这个月不抵减可以吗?

A焕焕 追问

2019-05-14 09:48

张艳老师 解答

2019-05-14 10:07

我这个月不抵减可以吗?--可以的,这样的话,“本期实际抵减税额”填写0,此部分就会形成留底,形成下期的“期初余额”
注意您最近新上传的那个表格,期初余额不是填写280的,这个期初余额是上面未实际抵减,才会在下期或以后期间,自动带到“期初余额”栏的。

A焕焕 追问

2019-05-14 10:14

三月份的时候没有抵减留下来的,如果抵减的话会计分录一定要做进去啊?不然抵扣额不一样了

张艳老师 解答

2019-05-14 10:16

三月份的时候没有抵减留下来的话,四月份申报表就不会有“期初余额”,所以这里您填写错了。

按照上面的回复填写。

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相关问题讨论
您公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
2019-05-14 09:13:20
填写在增值税申报表附列资料四(减免税申报表)第一行的数据中。
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你好,增值税表四第一行
2019-05-14 09:13:37
你好,你增值税申报表主表的 应纳税额减征额 栏次有体现这个280的金额吗?
2020-01-08 20:11:08
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