老师我是销售完,开完蓝字发票,但对方有一半退货,让 问
您好 同学 销售货物发生销货退回的可以部分红冲 答
我们是销售企业,个人打款到我们账户,开发票是开给 问
同学你好 这个可以的 签委托付款协议给你们 答
生产型出口免抵退计算步骤 问
同学你好 生产型出口免抵退计算步骤: 算当期不得免征和抵扣税额:当期不得免征和抵扣税额 = 当期出口货物离岸价 × 外汇人民币牌价 ×(出口货物征税率 - 出口货物退税率)- 当期不得免征和抵扣税额抵减额。 算当期应纳税额:当期应纳税额 = 当期内销货物的销项税额 -(当期进项税额 - 当期不得免征和抵扣税额)- 上期留抵税额。 算免抵退税额:免抵退税额 = 当期出口货物离岸价 × 外汇人民币牌价 × 出口货物退税率 - 免抵退税额抵减额。 定当期应退税额和免抵税额:若当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,当期应退税额 = 当期期末留抵税额,当期免抵税额 = 当期免抵退税额 - 当期应退税额;若当期期末留抵税额 > 当期免抵退税额,当期应退税额 = 当期免抵退税额,当期免抵税额 = 0。 答
我们单位收取的空调供暖费,每个月产生的电费需要 问
你好,收谁的供暖费? 答
小规模纳税人只有法人一个员工,没交社保,个税(扣除 问
你好,这个你每个月借管理费用工资,贷应付职工薪酬,然后借应付职工薪酬贷,银行存款。 答
你好老师,有个问题请教一下,我们公司是2017年12月开始建账的,2017年年度没有做汇算的,因为那种时候还没有做税种核定,不用做汇算,2018年7月份做了种税核定后正常申报,那么请问一下,现在做2018年的汇算,那么2017年12月份的这个月的数据怎么做去来2018年里面?
答: 事务所不填上年的余额
老师,其他申报这边是不是如果税种核定没有核定这上面的税种我就不需要申报了?
答: 老师,城建税,教育费附加,地方教育附加,是不是都是在增值税报表第三页,没有增值税额,第三页就0申报不需要写什么吧?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,新户报道,税种核定是这样,我是不用申报了嘛。8月份再申报7月的是吗?
答: 你好,嗯额,是的呢,这个月不用申报
鱼儿 追问
2019-05-14 16:48
鱼儿 追问
2019-05-14 16:49
郭老师 解答
2019-05-14 16:56
鱼儿 追问
2019-05-14 17:09
郭老师 解答
2019-05-14 17:48