送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-05-14 15:23

是的。同学。可以在5月抵

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-14 15:26

账是在4月做到进项,申报表5月抵,那不是4月的申报表和4月做的账对不上?

陈诗晗老师 解答

2019-05-14 15:27

同学。你说的服务业的加计10%抵扣。是直接抵当期进项的10%。你5月是直接5月实际进项的10%

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-14 15:27

我问的是交通费的抵扣啊,你没看问题 吗

陈诗晗老师 解答

2019-05-14 15:29

你问的是,4月的进项,是否5月抵减。这是可以的。

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相关问题讨论
是的。同学。可以在5月抵
2019-05-14 15:23:45
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-04-16 10:29:38
你好!可以的。你可以直接用申报来做附件
2024-07-09 08:12:08
你好,这个是销项发票,还是进项发票?
2019-08-28 22:05:17
取得专票你认证抵扣了做这个
2020-01-11 09:03:27
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