送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-14 16:27

您好
这样写分录正确的

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上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
老师,我们是农产品收购企业,在附表二中的第6行税额是录入100吗
2022-06-04 17:45:37
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
但是我上个月留底税额做到应交税费~未交增值税里面去了,这个月按照实际税款做到未交增值税科目,这月应该缴的税费就对不上了啊
2018-02-05 13:47:21
你好,增值税要做转出的。
2018-09-18 16:33:57
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