问个问题, 公司先发货,后面月份收款。但在收款的日期开票,收款的日期确认收入,我这个成本要怎么结,比如 1月份发货, 三月份回款开票,收入确认在3月, 那我这个成本需要怎么结。 还有就是 因为我们认证进项,是根据税负率交多少认证多少。 实际库存是到货了就入库存了,如果有一进项没有认证,还没做进账里面, 那我账务库存,跟实际库存是不一致的,这个有什么办法处理吗
拉长的往事
于2019-05-15 10:48 发布 1279次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-05-15 11:09
你好!借库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款,这样就好了。
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三月份做成本,一二月份都是库存。
你可以不认证,先做账,借库存商品应交税费-待认证贷银行存款。
2019-05-15 14:29:41
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你好!借库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款,这样就好了。
2019-05-15 11:09:47
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您好是需要按软件和硬件分配成本的
2019-12-19 21:45:59
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你好,没问题,这个是可以计入成本。
2021-12-20 11:51:22
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你好,这个是合同伙伴,叫他们提前开进项票过来,只能协商要么就不挂靠了。二选一
2019-09-02 09:52:26
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拉长的往事 追问
2019-05-15 11:13
宋生老师 解答
2019-05-15 11:19