你好 我想问一下 就是新注册了一个公司 可以直接 问
您好,当然可以进账的 答
我们公司找建筑公司做了一个水增压工程,现在项目 问
你好,你这个金额有多少? 答
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当 问
同学你好,是可以的操作。不过要留存好相关的出口报关单等证明业务真实性和前后对应关系的资料,以备税务机关核查。 答
我想请教下一般提供劳务的服务项目,不管开不开票, 问
你好,你实际有提供服务的话就需要申报收入。 答
老师,公司租赁的危险品运输车辆,有租赁合同,发票也 问
你好,可以开具运输发票,业务实际是你们公司的,可以让出个结算单给你们公司 答
老师工资的分录可以这样做吗计提借:管理费用~工资(工资+社保个人的) 管理费用~社保(公司的)贷:应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保发放借:应付职工薪酬~工资贷:应付职工薪酬~社保(个人) 银行存款缴纳社保借:应付职工薪酬~社保(个人) 应付职工薪酬~社保(公司)贷:银行存款
答: 你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
老师,我做的发放工资是借:应付职工薪酬-工资,贷应付职工薪酬-社保个人,应付职工薪酬-公积金个人,银行存款;上缴社保时借应付职工薪酬-社保单位部分,应付职工薪酬-社保个人/公积金个人,贷银行存款,对吗?我看别人的分录缴纳社保是其他应收款
答: 你好,企业个人部分是用其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
管理社保不通过应付职工薪酬--社保,分录是 借管理费用--社保其他应收款-社保 贷:银行存款 通过应付职工薪酬--社保过账的话,计提是,借管理费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保 缴纳借:应付职工薪酬--社保 其他应收款--社保贷:银行存款这些分录有没有写错
答: 对的..............