老师 年度的财务报表的利润表上期金额是填写上 问
是的,就是上年的累计数 答
老师,补交去年的企业所得税怎么做会计分录,我领导 问
你好! 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 答
老师你好!一张专票是付原材料发票银行承兑分两次 问
借原材料贷应付帐款 借应付帐款 贷应收票据 借应付帐款 贷应收票据 答
帮非公司员工订高铁票,拿回来的车票如何入账?是计 问
那个计入管理费用-业务招待费 答
哪个金融资产的交易过程产生的手续费和佣金冲减 问
您好,发行权益性证券而发生的发行费用,也就是发行股票时,手续费和佣金冲减资本公积-资本溢价 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
老师你好,今年3月份建账,做到4月份账才发现期初某科目数据有错,怎调整?
答: 你好,需要重新建账,录入正确的期初数才是的
老师早上好,请教一下,我在今年3月份建账,4月份差不多做完了,发现建账期初数应收款数据有误,想修改,可以这样操作吗?上次我就是修改期初数据,4月份没做完就结账了,想接着做完4月份的账都不行,又要删除4月份数据重新做4月份的,麻烦死了。可不可以,不改期初数,把期初错的数据在4月份冲减调账可以吗?
答: 可以在4月的时候通过分录调账处理的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们是今年7月份建账的,11月份凭证做好后,科目余额表里现金科目余额在贷方了,原因是建账时期初数据统计错了,有什么办法补救吗
答: 调整,补计
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)
小鱼儿 追问
2019-05-16 08:15
邹刚得老师 解答
2019-05-16 08:16
小鱼儿 追问
2019-05-16 08:17
邹刚得老师 解答
2019-05-16 08:18