- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好, 借单位管理费
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷财政补助收入
借事业支出
贷财政补助预算收入
2019-05-16 11:37:06
您好,您没有支付工资可以不计提
2019-06-16 10:36:25
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2018-10-23 10:19:28
将多计提的50000元的工资给反冲掉就可以了。
借:应付职工薪酬--工资 50000 贷:管理费用等--工资 50000
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-24 15:28:52
计提
借:成本费用 15000
贷:应付职工薪酬 15000
发放
借:应付职工薪酬 16000
贷:银行存款 16000
补提
借:成本费用 1000
贷:应付职工薪酬 1000
2018-05-23 09:40:26
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