老师你好!我收到对方开过来的发票,一张是发票联,一张抵扣联。抵扣联是不是去认证,发票联做账。但是我们公司欠税了,发票也不能开,认证也认不了。我做账该怎么做
陶宝妈
于2019-05-16 15:47 发布 1353次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-05-16 16:14
先记到应交税费-待认证进项税额里
相关问题讨论

等下次认证了调出来吗?那发票联做进去吗?因为凭证要装订的。抵扣联是不是放开。
2019-05-16 16:21:13

你好,需要登报,声明遗失,去税局办理丢失证明,然后用发票复印件与丢失证明一起入账就是了
2019-06-12 14:17:46

同学 你好
对方没有认证抵扣 你重开的红字发票不需要给对方
2018-11-14 09:42:29

找开票方要完税证明和发票复印件做账
2019-02-21 12:50:20

你好,可以的,作为已经认证,做留底就好,
借;成本
进项税额
贷:银行存款
2019-06-04 09:14:09
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