送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-05-17 16:28

您好,看下你最后一个月的利润表上的数据

Esther  追问

2019-05-17 16:38

老师,我12月利润表上营业外支出就是1759.2

小黎老师 解答

2019-05-17 17:22

您好,那你年报的时候也要填进去主表里面呀

Esther  追问

2019-05-17 17:34

老师,我填进去了,这个营业外支出是不是后面需要调增呢

小黎老师 解答

2019-05-17 17:34

您好,这个营业外支出是什么费用?不是所有的营业外支出都需要调整的

Esther  追问

2019-05-17 17:36

这个金额是公司18年帮公司员工补交的2017年的社保,是个人承担部分

小黎老师 解答

2019-05-17 17:41

您好,应该员工承担的部分公司缴纳是不可以在税前扣除的,需要调增

Esther  追问

2019-05-17 18:05

老师,我调增了之后还是提示那个

小黎老师 解答

2019-05-17 18:08

您好,你要先填在主表里面 然后再其他表调增

Esther  追问

2019-05-17 18:15

老师,你帮我看下,我填了第12行,然后加到了第15行

小黎老师 解答

2019-05-17 18:18

你好,那这样就可以哦

Esther  追问

2019-05-17 18:20

但是这样填完之后还是提醒我那个,那我是不是不用管了

小黎老师 解答

2019-05-17 18:22

您好,如果还是提示可以不用管

Esther  追问

2019-05-17 18:23

好的,谢谢老师

小黎老师 解答

2019-05-17 18:23

不用谢,祝您生活愉快

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相关问题讨论
您好,看下你最后一个月的利润表上的数据
2019-05-17 16:28:24
如果公司承担记营业外支出。
2017-03-31 15:14:33
是不是罚款和滞纳金的调增,这个是不能税前扣除的
2019-06-11 14:15:32
你好 是的 填在罚没支出里
2019-04-30 16:33:08
新所得税法规定,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予扣除。 罚款是不允许税前扣除的。 也就是说,如果你不是公益性损赠,损赠和罚款部分加一起做纳税调整,补缴所得税。; U9 S/ J2 X/ T, } 如果是公益性损赠,超过利润总额12%的部分和罚款部分一起做纳税调整,补缴所得税。
2015-10-08 16:19:50
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