老师你好,我是一家一般纳税人企业,昨天去交了金税盘维护费280元,会计分录:借:管理费用-维护费 贷:库存现金 到下个月交增值税纳税申报表时再全额抵扣分录 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷,管理费用 这样做对吗?
钱丽芳18662358962
于2019-05-18 09:47 发布 1713次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-18 09:47
是的,是这样账务处理的
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是的,是这样账务处理的
2019-05-18 09:47:26

你好,是的,分录正确的。
2019-04-26 13:15:07

你好!
对的。
2019-07-12 21:58:12

你好,最后一个科目是借管理费用红字,其余都对的
2019-04-24 12:00:04

参考下这个分录金税盘服务费抵税分录
金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2018-12-10 09:37:41
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