送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-05-18 09:47

是的,是这样账务处理的

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-18 09:51

老师,因为我是内账,所以那我借:应交税费-应交增值税(减免税额)贷:管理费用 要登在下个月的账上了,是吗?

辜老师 解答

2019-05-18 09:54

要的,也要登记的额

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-18 09:55

老师,这笔分录是要登记在下账本的下个月里吧

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-18 09:56

账本的下个月里吧

辜老师 解答

2019-05-18 10:00

是的,登记在下个月

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相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2019-05-18 09:47:26
你好,是的,分录正确的。
2019-04-26 13:15:07
你好! 对的。
2019-07-12 21:58:12
你好,最后一个科目是借管理费用红字,其余都对的
2019-04-24 12:00:04
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
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