老师您好,本月利润分配借方入账100万,以调整18年应交税费-应交增值税(进项税额转出),这个金额需要并入18年汇算清缴进行调减吗
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于2019-05-18 10:32 发布 715次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好!进项大于销项不用做账务处理
2018-07-02 18:09:35
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