老师,我想问一下我在我们公司做出纳,又做内账,之前我们公司的应收账款他们没给我交过期初余额,现在要我接手,把截止到2015年12月31日之前的账要交给我,我要他和那几家对完账以后,人家签字确认无误了我接手,这样对吗?
落落月兔宿
于2016-01-11 15:10 发布 922次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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嗯,是的
2016-01-11 15:12:47
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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你好,计入长期待摊费用
2016-10-11 22:26:31
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亲:这种无票据支撑,就记入无票收入。必须保证钱确实可以收到,等钱到了再调,现在就当问题提交老板
2021-07-22 11:54:55
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学员你好,外帐要求按照会计制度和企业会计准则规定核算,属于正规的帐,是对外公开的帐。内帐没有具体要求,只要把收入、支出以及每项费用记清楚就可以了,内帐对外不公开。建议分开两家公司做账,之前的账面可以以手工帐的方式做账,科目余额表要看公司的业务发生记录在哪些科目来定是否存在余额。
2018-01-09 13:55:41
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