送心意

姜老师

职称高级会计师

2019-05-18 19:50

计提福利费借:管理费用—福利费   贷:应付职工薪酬   支付职工房租费借:预付账款   贷:银行,摊销借:管理费用—福利费   贷:应付职工应酬   同时借:应付职工薪酬   贷:预付账款

七秒的记忆 追问

2019-05-18 19:55

计提与摊销是不是重复了?这两步感觉不能理

姜老师 解答

2019-05-18 20:29

摊销时可以直接借:管理费用—福利费   贷:预付账款。不是借:应付职工薪酬  贷:预付账款。因为应付职工薪酬科目是负债科目。

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计提福利费借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬 支付职工房租费借:预付账款 贷:银行,摊销借:管理费用—福利费 贷:应付职工应酬 同时借:应付职工薪酬 贷:预付账款
2019-05-18 19:50:58
你好,对的
2017-07-06 14:52:00
你好!是可以这样处理的
2021-08-03 23:15:28
您好!对的。就是这样做。
2018-09-29 10:42:42
你好,是的,是这样做分录的
2018-06-26 17:51:22
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