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花开半夏
于2019-05-19 15:49 发布 946次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-19 15:51
你没有收到发票的,要按不含税金额暂估入库并结转成本的。收到发票,要冲减暂估,然后在按发票金额结转成本
花开半夏 追问
2019-05-19 15:59
当月销售然后当月收到部分成本发票呢 这个如何写分录呢?那剩余部分如何暂估?年底如何处理暂估呢 跨年收到成本票呢
辜老师 解答
2019-05-19 16:14
收到部分发票,确认库存商品,然后结转销售成本,没有收到发票的,借,库存商品,贷,暂估应付款,借,主营业务成本,贷,库存商品年底汇算清缴前收到了发票,不用纳税调增的
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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花开半夏 追问
2019-05-19 15:59
辜老师 解答
2019-05-19 16:14