送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-05-19 15:51

你没有收到发票的,要按不含税金额暂估入库并结转成本的。收到发票,要冲减暂估,然后在按发票金额结转成本

花开半夏 追问

2019-05-19 15:59

当月销售然后当月收到部分成本发票呢 这个如何写分录呢?那剩余部分如何暂估?年底如何处理暂估呢 跨年收到成本票呢

辜老师 解答

2019-05-19 16:14

收到部分发票,确认库存商品,然后结转销售成本,没有收到发票的,借,库存商品,贷,暂估应付款,借,主营业务成本,贷,库存商品
年底汇算清缴前收到了发票,不用纳税调增的

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