送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-05-19 15:51

你没有收到发票的,要按不含税金额暂估入库并结转成本的。收到发票,要冲减暂估,然后在按发票金额结转成本

花开半夏 追问

2019-05-19 15:59

当月销售然后当月收到部分成本发票呢 这个如何写分录呢?那剩余部分如何暂估?年底如何处理暂估呢 跨年收到成本票呢

辜老师 解答

2019-05-19 16:14

收到部分发票,确认库存商品,然后结转销售成本,没有收到发票的,借,库存商品,贷,暂估应付款,借,主营业务成本,贷,库存商品
年底汇算清缴前收到了发票,不用纳税调增的

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你没有收到发票的,要按不含税金额暂估入库并结转成本的。收到发票,要冲减暂估,然后在按发票金额结转成本
2019-05-19 15:51:01
按你们实际取得成本,没有开发票可以做无票收入
2019-08-26 18:16:43
登记入库98吨,但进货总价是总得,因为正常损耗可以算在存货成本内,相当于存货单价提高了。 出库按照实际数量出就行了
2019-09-19 08:05:20
你好 借主营业务成本贷库存商品 按你销售数量*成本价来计算这个成本金额
2020-07-07 14:45:54
您好 先算的利润率 然后用销售收入*(1-利润率)就是单位销售成本
2020-02-04 16:21:38
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