送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-05-20 10:26

借:管理费用(销售费用)-差旅费  应交税费-应交增值税-进项税 贷:相关科目
只有一般纳税人才享受该政策。

一帆风顺 追问

2019-05-20 10:32

要不要记入其他收益

答疑陈园老师 解答

2019-05-20 10:37

不要,这税额只能抵扣增值税。

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相关问题讨论
借:管理费用(销售费用)-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税 贷:相关科目 只有一般纳税人才享受该政策。
2019-05-20 10:26:23
你好 是的 需要把6月份的待抵扣增值税转出来
2019-08-09 15:17:02
正确的做法是: 支付款时 借:管理费用 820 贷:银行存款 820 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 820 贷:营业外收入——减免税费 820
2017-06-20 07:59:36
是的同学,你的思路没有问题
2019-04-11 09:01:48
是的,你的理解很对
2020-06-05 10:56:45
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