送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-05-20 11:58

你好!你这个操作本身有问题。应该开400给对方,对方开100给你们。

奶茶 追问

2019-05-20 12:02

就这样开给客户了,客户那边没有问题的,那么怎么做账呢?

宋生老师 解答

2019-05-20 13:33

你好!这个做不了,要么就当有100是无票收入。借应收账款400 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借管理费用-服务费100 贷应收账款100

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你好!你这个操作本身有问题。应该开400给对方,对方开100给你们。
2019-05-20 11:58:20
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学你好 按照实际收的开103
2021-08-11 14:16:58
借银存90 营业外支出10 贷主营业务收入 应交税费
2020-01-08 23:43:30
鉴于你们并没有开具折扣发票,所以只能做50000的收入
2016-01-19 11:40:36
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