老师好,我们公司的账上显示应付供应商货款3000元,且供应商也确认了3000元,但之前供应商提供的付款申请单合计是3340元,多出的340元我公司不用支付,但付款申请单上该如何批注呢?
郭子
于2019-05-20 14:10 发布 1014次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
相关问题讨论
付款申请单不是法定票据,你可以根据实际情况批注,比如:实际支付3000元整
2019-05-20 14:20:45
您好
没有付款 这个付款申请单可以跟退货一起装订到凭证里
2019-03-12 08:56:29
借银行存款
其他应收款
贷应收票据
2021-01-18 15:12:13
在这种情况下,你应该及时向供应商请求退款,申请错收的资金,请供应商归还你的5元;否则你的应付款和实际付款发生不对称,对记账会产生影响。继续说到财务调整,也就是在你付款之前财务就根据发票调整了总额,而不是让学员请求付款后再去退款。财务核销是原则上发票准确无误的前提下,系统自动根据发票勾兑应付款项数字,发票和支付凭证相符的情况下,进行“三方对账”操作,申请者和审批者确认都无误后系统自动完成“自动核销”,即无需人工再做调整。
2023-03-17 11:14:56
你实际货物到吗,借库存商品 贷应付账款暂估款,这个,付款做借应付账款 供应商 贷银行
2020-04-29 10:06:54
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