找会计师朴老师回复下问题 问
同学你好 是什么问题呢 答
老师,有预缴的税款情况下,算增值税税负率的时候是 问
是的,就是那样计算的 答
账套里只有资产减值损失没有信用减值损失,是直接 问
可直接用资产减值损失 答
老师好,请问:法人代表自己的名字的电话费发票,可以 问
你好,个人名字的发票不能税前扣除 答
请问老师,为什么每月补缴的7-11月份的基数不一样 问
总的基数吗 人数是不是不一样 答
出纳实操课杨宇鑫老师的课。为什么交印花税分录不是 借 税金及附加 贷 银行存款,课程里面却是 借 管理费用 贷 银行存款
答: 你好,现在是税金及附加,16的时候改了
实操里交纳印花税的分录怎么是借 税金及附加,贷 银行存款?税花税计提不是,借管理费用 贷应交税费-印花,交纳时,借应交税费-印花,贷 银行存款么
答: 1,印花税不实行预提, 2 印花税是现在是做在税金及附加科目的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,实操课程里有一笔业务,支付职工餐费,分录是借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款,为什么分录不是借:管理费用 贷:银行存款
答: 你好 员工的福利费需要走应付职工薪酬过度 不能直接贷方走银行的 你做账通过应付职工薪酬过渡,以后汇算清缴的时候,有专门的应付职工薪酬明细表,你根据应付职工薪酬明细账做就可以 也是规定,属于职工薪酬的,需要做应付职工薪酬