增值税加计递减,是按认证进项税额的10%,车票有扣除的吗,这个是按认证进项税+车票可扣除税费+认证进项税10%
杨杨
于2019-05-20 17:06 发布 1189次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-20 17:07
你符合加计抵扣政策是的,所有的进项都可以加计扣除
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你符合加计抵扣政策是的,所有的进项都可以加计扣除
2019-05-20 17:07:08

你好!应该是按当月进项税金额计提,你们从政策开始就每个月计提了吗?
2022-03-04 16:14:55

=29145.3-1636.85-380.36-(1636.85%2B380.36)*10%=27128.09
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2020-04-08 13:37:51

进项税额合计填写你认证的合计税额。然后再加上一个加计扣除金额一句话
2019-11-27 13:50:21

你好; 按照你领用的时候 来加计扣除1% 、 你是啥业务的; 按照进项税写
2023-08-09 16:59:57
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