3月份,运输费暂估成本,借:主营业务成本—暂估 贷:应付账款—应付暂估款;月末结转暂估成本,借:本年利润 贷:主营业务成本—暂估。下个月,实际支付成本时,怎么做账?
小灰灰肥慧
于2019-05-21 10:53 发布 1591次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-21 10:54
您好
请问收到发票了没有
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您好
请问收到发票了没有
2019-05-21 10:54:15

你好 你之前不是结转过一次成本了。 你还结转成本 不就重复了哦。
2021-03-03 15:55:36

把主营业务成本改成利润分配。未分配利润
2024-02-19 10:35:48

真实没有发生吗,借应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-05-15 10:10:47

没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
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