我公司购进50万的材料。4月份已经认证申报了增值税。。5月份销售方发现问题要求退回从开。我要怎么做账务处理呢。还有增值税申报要怎么做呢。?老师
做会计的甜品师傅
于2019-05-21 13:49 发布 797次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-05-21 13:50
您好,是普票还是专票?
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借主营业务收入
应交税费~销项税额
开具其他发票栏次申报
2019-04-08 20:50:23
你好,金额小可以忽略不计的。
2018-04-13 08:03:37
借:管理费用——其他0.03
贷:应交税费——未交增值税0.03
2017-09-09 20:09:16
你好,差额计入营业收入或营业外支出
2018-04-11 20:41:49
您好,会计分录
借:应交税费-应交增值税(进项税额加计抵减额)
贷:其他收益或者营业外收入
2022-01-09 17:43:04
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