- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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借主营业务收入
应交税费~销项税额
开具其他发票栏次申报
2019-04-08 20:50:23
你好,金额小可以忽略不计的。
2018-04-13 08:03:37
借:管理费用——其他0.03
贷:应交税费——未交增值税0.03
2017-09-09 20:09:16
您好,会计分录
借:应交税费-应交增值税(进项税额加计抵减额)
贷:其他收益或者营业外收入
2022-01-09 17:43:04
你好,差额计入营业收入或营业外支出
2018-04-11 20:41:49
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