请问建筑业挂靠我公司的账务处理,例如:我收到工程款,扣除管理费和税费后,余额转给分包商,分包商已我公司名义买的发票如何做账?就是发票跟网银不符赢如何处理?
感悟
于2016-01-12 10:34 发布 1266次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

那以你公司名义开的发票的话就相当于是你公司的业务,发票金额与网银金额不同,相差部分可以用现金走平,只是你公司的成本要想办法,不然交所得税比较高
2016-01-12 11:55:19

您好,要求对方按贵公司支付的款项,开具发票过来做成本处理的,否则只能自己想办法处理了。
2018-09-05 21:47:06

你们支付的管理费和税费这块是不开发票给被挂靠方的
2020-02-19 15:04:53

借:税金及附加--印花税 贷:银行存款
2018-06-22 17:24:39

你好,借 应收账款 贷 工程结算 应交税费 应交增值税 销项
2019-07-30 10:46:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息