老师:我做内账的,我们自己生产设备目前没装好,昨天老板在外面调一批货给客户挣差价810.钱已打进银行。然后让司机去送货,回来跟我报销过路费,餐费,我用备用金给司机报销。讲问怎做分录!谢谢
上善若水
于2019-05-22 07:22 发布 653次浏览

- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-05-22 07:27
你好,你的备用金都在其他货币资金核算吗
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你好,你的备用金都在其他货币资金核算吗
2019-05-22 07:27:18
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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您好,还是入销售费用-司机餐费比较好。
2017-11-18 16:28:38
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同学您好,那您就是实际没有这笔业务发生是吧
2021-09-26 15:23:52
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老板出去的时候实先借款的吧,这一块冲减老板预借款就行。
出差时 借:其他应收款---老板 贷:现金 报销时 借:销售费用 贷:其他应收款----老板 因为飞机票在对方所以老板借款里应该还有余额,客户打款过来多余的飞机票款冲老板借款就行。
2014-09-07 13:53:52
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